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| 구분 | 물품 |
|---|---|
| 계약명 | 내서119안전센터 리모델링 공사(전기) 관급자재(분전반) 구입 |
| 관서명 | 마산소방서 |
| 계약상대자 | 주식회사 원탑전기 |
| 계약금액 | 10,354,000 원 |
| 선금 | 8,283,200 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 2,070,800 원 |
| 노무비지급금 | 0 원 |
| 지급총액 | 10,354,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 8,283,200 원 | 2025-06-25 |
| 준공금 | 2,070,800 원 | 2025-10-14 |